ПУБ. Исправление в текущем периоде поступления и отгрузки прошлых периодов
Looking
13.03.2009 - 12:02
|
Помогите разобраться в двух вопросах пожалуйста! 1.В сентябре 2008г. было оформлено "Поступление МПЗ" с ошибкой, ошибка заключается в том что указали поступление с НДС 10%, то есть выделили его. На самом деле Поставщик с НДС не работает и поступление нужно было оформлять "без НДС", то есть относить всю стоимость поступивших материалов на стоимость сырья. Обнаружилось всё это в декабре 2008 г. То есть периоды по сентябрю, октябрю и ноябрю 2008 г. уже закрыты. НДС к уплате в бюджет мы восстановили записью доп.листа в книгу покупок, а как отнести НДС на материальные затраты? По счетам БУ мы можем сделать это документом "Бухгалтерская справка", а как быть с регистрами ОУ? 2.В сентябре 2008г. был выписан документ "Реализация" на сумму 7684.16 руб "без НДС". На самом деле нужно было выписать тот же самый документ на сумму 8452,6 руб с "НДС 10%". Обнаружилось это в декабре 2008г. Как нам декабрём 2008г. исправить отгрузку сентября 2008г.? По БУ мы можем сделать это "Бухгалтерской справкой", но как быть с регистрами ОУ? |