victuan
62 - 21.03.2009 - 06:38
|
(61) Вот как раз сейчас сижу и занимаюсь такой ерундой. Всю жизнь фирма белой белой, а тут решили убрать реализацию за 4 кв.08, чтобы не платить 1 млн. руб НДС. Надо убрать 10 млн руб. отгрузки, которые проданы на "своего" контрагента. "Свой" контрагент продает часть по опту, часть на рознице: "свой" контрагент убирает из этих поступлений только то, что ушло на розницу. Для этого их прог сделал отчет из их базы, и в виде Эксель скинул мне. А фирма производственная, поэтому: 0) сделать копию базы 1) в ней синхронизировать список накладных и товара с нашей базой (базы изначально не синхронизированы) 2) убрать из нашей отгрузки эти выборочные товары 3) убрать выпуск гот. продукции на этот объем товара 4) уменьшить списание материалов на этот объем продукции 5) этот не списанное сырье переместить на "транзитный" склад. Он будет посепенно досписываться в течение 2009 года. (т.е. параллельный учет в двух базах только начинается) п. 4. необходим, чтобы в декларации на прибыль не было убытка, иначе - камеральная проверка. п.1 - п.3 реализовал, сижу над 4. Мне ж надо в типовой бух распределить факт. списание материалов на факт. выпуск продукции, для этого нужно анализировать нормативы, замены на аналоги, переделка брака. мда... Срок - неделя. |