Раздельный учет НДС. Правильно ли списывается НДС?
п2
16.07.2009 - 11:26
|
Ввел документ Косвенные расходы НДС, там заполнил объемы реализации с НДС и Без НДС, нажал кнопку заполнить, в табличную часть попали доки поступления, провел документ. В проводках весь "лишний" НДС списывается сразу на 26 счет и в случае с услугами это нормально, а вот в случае с материалами, ос и нма, не списываемыми в этом отчетном периоде неправильно. т.е. проводка должна увеличивать стоимость материала, ос или НМА, а не списыать ндс на 26. Я правильно понимаю? Если правильно, тогда как добиться увеличения стоимости ТМЦ, ОС,НМА? Писать самому или есть готовый документ? |