Авансы в бюджете

Форум 1С: Одинэс.Ру

Найти!

Авансы в бюджете

148Н
06.05.2009 - 21:51
А с какого это перепугу 1С (бюджет 631 релиз) отключила в рабочем плане счета 206.01, 206.02, 206.03???? В 148Н инструкции они присутствуют......
К списку тем 1 > К списку форумов

Интересные темы

odines.ru
21.11.2024 - 16:55
Смотри также:
УСН-объясните как подцепить 451 с\ф?
сторно в налоговом учете
504 Почему СФ Полученная не попадает в книгу покупок?

Re: Авансы в бюджете

older
1 - 06.05.2009 - 23:04
... присутствуют номинально. "020601000 020602000 и 020603000 не применяются для отражения расчетов по оплате труда" Ж:(. так написано в методичке 1с к семинару по 148н (апрель).
зарплату надо, видимо, заработать, и только потом получать. аванс отразится "красным" на 030201. но только не на конец года! :).

Re: Авансы в бюджете

148Н
2 - 06.05.2009 - 23:27
....Счет 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами"
 
166. На счете учитываются расчеты с подотчетными лицами по выдаваемым им авансам.
 
Авансы под отчет выдаются по распоряжению руководителя учреждения на основании письменного заявления получателя с указанием назначения аванса и срока, на который он выдается. На заявлении о выдаче сумм под отчет работником бухгалтерии проставляется соответствующий счет аналитического учета счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" и делается отметка об отсутствии за подотчетным лицом задолженности по предыдущим авансам.

Re: Авансы в бюджете

148Н
3 - 06.05.2009 - 23:28
может решили потому, что используется счет 208???....

Re: Авансы в бюджете

148Н
4 - 06.05.2009 - 23:33
... да чудеса, на основании чего это они в методичке так написали.... по 148Н счет 206 расписн полностью, или теперь авансы это через счет 208 ????....

Re: Авансы в бюджете

older
5 - 07.05.2009 - 08:08
Бывают "авансы", и бывают "авансы по зарплате". Первые на 020600, вторые ТОЛЬКО на 030201 (четко оговорены для чего).  
020601000 020602000 и 020603000 заведены просто так, чтоб номера 01 02 03 на 206 не пустовали, для единообразия. (Как я думаю и на 208! Подотчетнику не может быть выдан аванс по ЗП "на основании письменного заявления получателя с указанием назначения аванса и срока, на который он выдается")
Ни разу не видел чтоб велся учет на (020601000 020602000 020603000) и (020801000 020802000 и 020803000) у других. Сам же "прятал" там на рубеже года "перевыданную" ЗП с 030200. Нарушение, но в новом балансе не светится.

Интересные темы

odines.ru
21.11.2024 - 16:55
Смотри также:
Как поменять формат суммы = на -00
Люди выручайте!!! Сегодня срочно надо здать отчет по НДФЛ, не хотят принимать :-(
Помогите разобраться

Re: Авансы в бюджете

148Н
6 - 07.05.2009 - 14:06
....вторые ТОЛЬКО на 030201 (четко оговорены для чего)....
Где оговорено???? подскажите....

Re: Авансы в бюджете

Блондинка в шок
7 - 07.05.2009 - 15:22
ну вы все в одну кучу. И под отчет(авансовый), и аванс за первую половину месяца, и настоящий аванс.
счет 208 - выдача подотчет. Ситуация, когда начальник небольшого очень отдаленного подразделения, в котором и кассира то нет, берет деньги и ведомость и потом выдает зарплату на своей удаленной точке - как отражать собираетесь? Денежку то из кассы выдали? выдали. Кому выдали - начальнику... Куда выдали - подотчет. Вот вам и 208 во всей красе.
Не согласны - предложите свой вариант.
 
Дальше - "аванс по зарплате" это не аванс по зарплате;)
Это "зарплата за первую половину месяца". Так в Трудовом Кодексе и прочих нормативных документах ээто обзывается. Вот Вам ответ на вопрос "Где оговорено???? подскажите...?" Устроит?
 
Дальше - на счетах 206 отражается дебиторская задолженность. Возможна ли дебиторка по зарплате? Теоретически возможна, когда Вы выплачиваете именно настоящий аванс, не "за первую половину месяца", а за следующий месяц вперед. Ситуация неправдоподобная, согласна. 206.01, 206.02 возможны лишь теоретически. но ведь возможны?
А вот ситуация со всякими "путевками на санаторно-курортное лечение", когда деньги действительно платятся вперед, до предоставления подтверждающих документов, вполне реальна, поэтому счет 206.03 может иметь место в реальной жизни.

Re: Авансы в бюджете

148Н
8 - 07.05.2009 - 15:32
(7) Так, вот согласен с Вами...  206.01, 206.02 возможны лишь теоретически. но ведь возможны?...
 
Зачем было 1С отключать их в рабочем плане счетов, а на счет возможно- выплата отпускных за май, например в апреле..... а проводки по отпускным пройдут в мае по отчетам и журналам....
 
...Дальше - "аванс по зарплате" это не аванс по зарплате;)
Это "зарплата за первую половину месяца". Так в Трудовом Кодексе и прочих нормативных документах ээто обзывается. Вот Вам ответ на вопрос "Где оговорено???? подскажите...?" Устроит?...
 
Правильно, зарплата за первую половину месяца тоже 302.01.... Спасибо, удачи...

Re: Авансы в бюджете

Блондинка в шок
9 - 07.05.2009 - 16:02
вот насчет отпускных я чего-то не понимаю. Почему это часть проводок пройдут в мае. Только потому, что так левая пятка ГБ возжелала? Давайте так - вы начислили и выплатили отпускные человеку, который идет в отпуск в начале мая. Вы начислили и выплатили эти отпускные в конце  апреля.
А то что-то лукавите - часть проводок - "выплата" - в апреле, а часть проводок - "начисление" - в мае. с какой стати? что, выплатили без начисления? тогда на каком основании? что, ф.0504425 кто-то уже отменил?
ах, все-таки начислили, средний посчитали и т.д... тогда почему это начисление собираетесь отражать "потом, в мае"? а почему не "потом, в июне"? а почему не "потом, когда-нибудь, может быть..."?
нет уж. начислили - значит, начислили. "Записку-расчет" подписали. Будьте любезны отразить согласно инструкции - "в день получения первичного документа". Первичный документ - "Записка-расчет" о предоставлении отпуска. ф.0504425. Которая (форма) должна быть рассчитана и подписана в апреле. И тогда же отражена в учете. Точка.

Re: Авансы в бюджете

Блондинка в шок
10 - 07.05.2009 - 16:12
Ну и просто рассуждения.
Счет 206 - это актив баланса. Счет 302 - пассив.
Выплата отпускных ну никак не может быть активом баланса.
А вот приобретенные "путевки на санаторно-курортное" - как раз и есть он самый... актив.

Re: Авансы в бюджете

148Н
11 - 07.05.2009 - 23:06
Так, минуточку: за апрель посчитали зарплату, начислили ЕСН, все отчеты сформировали, допустим это было 29.04.09, 30.04.09 принесли документы на отпуск, человек идет в отпуск с 01.05.2009, 30 апреля начислили отпускные и выплатили их, (деньги в кассе были)...все... отчеты переделывать не хотим... что-то не так?????? вопрос применять ли счет 206, или использовать для выплаты 302-й. А записку-расчет отразим в мае...

Re: Авансы в бюджете

Блондинка в шок
12 - 08.05.2009 - 05:28
это ваши проблемы, что 29-го Вы уже умыли лапки и закрыли месяц.
 
30 апреля начислили отпускные ...  А записку-расчет отразим в мае... еще раз - почему Вы решили отразить ее в мае?
 
вопрос применять ли счет 206, или использовать для выплаты 302-йт.е. вы полагаете, что корреспонденция счетов будет зависить от того, когда бухгалтер возжелала отразить эту операцию? Отразила сегодня - одна корреспонденция, а если у нее сегодня болит голова и она отразила завтра - другая корреспонденция...
Любопытный подход к бухучету.

Re: Авансы в бюджете

148Н
13 - 08.05.2009 - 05:42
А вы так и не ответили на мой вопрос.... ситуация в полне житейская и проводка может меняться вполне, от ситуации.... начисление и выплата текущего месяца беспорно 302, а преждевременная выплата (в принципе - любая) это уже авансы 206...  

Re: Авансы в бюджете

148Н
14 - 08.05.2009 - 05:44
30 апреля мы отпускные начислили только для выплаты авансом, вернее будет сказать, не начислили, а рассчитали, и выплатили...

Re: Авансы в бюджете

older
15 - 08.05.2009 - 13:09
должны были и начислить и выплатить 30. а иначе "нарушаете".
основания для выплат 30-го у вас не было ведь...
К списку тем 1 > К списку форумов

Добавить новое сообщение

Ваше имя:
Тема сообщения:
Сообщение:
« УСН 7.7: Вопрос по закрытию месяца. Туплю? СКДРС - как развернуть по субконто? »
© 2009 Форум 1С: Одинэс.Ру